lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9441 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 23/06/2026 - 18:16:54
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/05/2026 05010027
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 3.880,00
14/05/2026 05010025
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NO [...]
PAGO 8.685,95
14/05/2026 04050023
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
LIQUIDADO 34.961,55
14/05/2026 04030006
ALYNE KARLA NOGUEIRA OSTERNE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ALYNE KARLA NOGUEIRA OSTERNE , CONFORME PORTARIA DE Nº 190/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-C [...]
PAGO 334,80
14/05/2026 04030006
ALYNE KARLA NOGUEIRA OSTERNE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ALYNE KARLA NOGUEIRA OSTERNE , CONFORME PORTARIA DE Nº 190/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-C [...]
LIQUIDADO 334,80
14/05/2026 03030012
TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 820,00
14/05/2026 02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 99,45
14/05/2026 02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 669,31
14/05/2026 02030018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
PAGO 13,59
14/05/2026 02030018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,59
14/05/2026 02010268
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO DE AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.410/2025.
PAGO 4.329,60
14/05/2026 02010268
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO DE AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.410/2025.
LIQUIDADO 4.329,60
14/05/2026 02010191
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NO [...]
PAGO 3.880,00
14/05/2026 02010190
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE [...]
PAGO 8.685,95
14/05/2026 02010190
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE [...]
PAGO 12.586,08
14/05/2026 02010189
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
PAGO 18.430,00
14/05/2026 02010105
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 2.892,31
14/05/2026 02010100
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 452,83
14/05/2026 02010013
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL
PAGO 13,59
14/05/2026 02010013
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,59
14/05/2026 02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGO 27,18
14/05/2026 02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 27,18
14/05/2026 02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
PAGO 258,21
14/05/2026 02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 258,21
14/05/2026 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGO 13,59
14/05/2026 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,59
14/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGO 40,77
14/05/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 40,77
14/05/2026 02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
PAGO 40,77
14/05/2026 02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 40,77
14/05/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO 2026.
PAGO 21,89
14/05/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 21,89
14/05/2026 02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO 2026.
PAGO 55,34
14/05/2026 02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 55,34
14/05/2026 01040132
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO DE AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.410/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010268.
PAGO 69.588,00
14/05/2026 01040132
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO DE AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.410/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010268.
LIQUIDADO 69.588,00
14/05/2026 01040131
AGUINALDO DANIEL MAIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040131
AGUINALDO DANIEL MAIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20
14/05/2026 01040130
ERIDENE RAIMUNDA RIBEIRO
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040130
ERIDENE RAIMUNDA RIBEIRO
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20
14/05/2026 01040129
MARIA HOZANA VELOZO GOIS
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040129
MARIA HOZANA VELOZO GOIS
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20
14/05/2026 01040128
RITANICE PEREIRA DA SILVA MENDES
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040128
RITANICE PEREIRA DA SILVA MENDES
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20
14/05/2026 01040127
RAIMUNDA CINÉSIA SAMPAIO DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040127
RAIMUNDA CINÉSIA SAMPAIO DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20
14/05/2026 01040126
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040126
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20
14/05/2026 01040125
VERA LÚCIA MACIEL DE LIMA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040125
VERA LÚCIA MACIEL DE LIMA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20
14/05/2026 01040124
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040124
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20
14/05/2026 01040123
MARIA DE FATIMA GADELHA DE ANDRADE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040123
MARIA DE FATIMA GADELHA DE ANDRADE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20
14/05/2026 01040122
LINDABERGUE SABINO DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040122
LINDABERGUE SABINO DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20
14/05/2026 01040121
LIDUINA MARCIONILA MAIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040121
LIDUINA MARCIONILA MAIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20
14/05/2026 01040120
LENI MOREIRA DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
PAGO 1.945,20
14/05/2026 01040120
LENI MOREIRA DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.945,20

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