lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13654 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 06/10/2025 - 14:25:37
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/07/2025 01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
LIQUIDADO 13,00
18/07/2025 01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PAGO 13,00
18/07/2025 01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
LIQUIDADO 13,00
18/07/2025 01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
PAGO 13,00
18/07/2025 01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
LIQUIDADO 13,00
18/07/2025 01040054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 3.222,18
18/07/2025 01040007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
PAGO 579,12
18/07/2025 01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGO 13,00
18/07/2025 01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EM [...]
LIQUIDADO 13,00
17/07/2025 30060024
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO M [...]
PAGO 6.054,10
17/07/2025 30060023
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÇAOA SOCIAL DO MU [...]
PAGO 2.938,25
17/07/2025 30060022
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO M [...]
PAGO 2.698,00
17/07/2025 28010011
TABULEIRO GAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 120,00
17/07/2025 28010009
TABULEIRO GAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 240,00
17/07/2025 28010007
TABULEIRO GAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
PAGO 240,00
17/07/2025 28010005
BOMBAS E CIA LTDA.
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
PAGO 17.373,00
17/07/2025 27020001
FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
OAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 484,00
17/07/2025 23060013
REURBANIZA ASSESSORIA EM REGULARIZAÇAO FUNDIARIA E
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICO COM METOLOGIAS PARTCIPATIVAS, ASSESSORAMENTO EM FORMAÇAO TEORICA E METODOLOGIA, ELABORAÇAO DE TE [...]
PAGO 11.000,00
17/07/2025 17070004
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CO [...]
EMPENHADO 15.308,36
17/07/2025 17070003
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 3.981,86
17/07/2025 17070002
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 6.665,62
17/07/2025 17070001
MERCANTIL FREITAS LTDA

AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
EMPENHADO 3.950,00
17/07/2025 16070004
MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE VÁRZEA GRANDE A DONATO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
LIQUIDADO 225.114,66
17/07/2025 16070003
MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE VÁRZEA GRANDE A DONATO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
LIQUIDADO 645.433,90
17/07/2025 15070001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIK [...]
PAGO 2.141,76
17/07/2025 14070001
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA.
PAGO 250,00
17/07/2025 14040005
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA

PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES [...]
PAGO 5.000,00
17/07/2025 14040005
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA

PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES [...]
PAGO 5.000,00
17/07/2025 11070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 1.020,00
17/07/2025 10070004
ALBERT EINSTEIN FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL ALBERT EINSTEIN FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 636/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORT [...]
PAGO 644,40
17/07/2025 10070004
ALBERT EINSTEIN FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL ALBERT EINSTEIN FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 636/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PAR [...]
LIQUIDADO 644,40
17/07/2025 10060010
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
LIQUIDADO 75.112,00
17/07/2025 09070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
PAGO 980,00
17/07/2025 07070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
PAGO 975,00
17/07/2025 06060006
VERIDIANA FERNANDES MENDES
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 556/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ENTREG [...]
PAGO 125,30
17/07/2025 06060006
VERIDIANA FERNANDES MENDES
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 556/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ENTREGA DO ADOLESCE [...]
LIQUIDADO 125,30
17/07/2025 02070006
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
LIQUIDADO 6.360,00
17/07/2025 02070005
J DO CARMO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 1.204,42
17/07/2025 02070004
J DO CARMO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 845,45
17/07/2025 02070003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 256,25
17/07/2025 02060105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO
PAGO 100.205,81
17/07/2025 02060098
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 06-2025.
PAGO 12.645,88
17/07/2025 02060097
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 06-2025.
PAGO 7.443,80
17/07/2025 02060095
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 06-2025.
PAGO 3.951,07
17/07/2025 02060095
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 06-2025.
PAGO 5.930,18
17/07/2025 02060095
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 06-2025.
PAGO 6.946,45
17/07/2025 02060095
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010359
LIQUIDADO 6.946,45
17/07/2025 02060094
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 06-2025.
PAGO 2.555,79
17/07/2025 02060093
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.COMPLEMENTO DE EMPENHO DE Nº 002050146
LIQUIDADO 16.385,59
17/07/2025 02060092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 06-2025.
PAGO 45.577,77
17/07/2025 02060092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 06-2025.
PAGO 17.244,48
17/07/2025 02060092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 06-2025.
PAGO 26.696,71
17/07/2025 02060091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP 06/2025
PAGO 5.341,53
17/07/2025 02060090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 06-2025.
PAGO 2.650,99
17/07/2025 02060089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO
PAGO 22.307,13
17/07/2025 02060011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGO 39,00
17/07/2025 02060011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
LIQUIDADO 39,00
17/07/2025 02060001
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTA [...]
PAGO 4.930,50
17/07/2025 02050096
DIOGO LIMA CRISPIM ME

PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
PAGO 7.800,00
17/07/2025 02050088
DIOGO LIMA CRISPIM ME
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
PAGO 3.100,00

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