lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13654 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 06/10/2025 - 14:25:37
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/07/2025 01070084
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA

PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 07-2025.
PAGO 24.623,79
31/07/2025 01070083
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA

PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2025.
PAGO 55.950,58
31/07/2025 01070081
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMP. 07-2025.
PAGO 53.703,01
31/07/2025 01070080
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 07-2025.
PAGO 2.529,40
31/07/2025 01070078
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 07-2025.
PAGO 3.422,98
31/07/2025 01070077
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 07-2025.
PAGO 8.311,79
31/07/2025 01070076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 07-2025.
PAGO 17.406,22
31/07/2025 01070075
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 07-2025.
PAGO 5.058,18
31/07/2025 01070074
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 07-2025.
PAGO 4.445,60
31/07/2025 01070073
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 07-2025.
PAGO 24.718,73
31/07/2025 01070072
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 07-2025.
PAGO 4.549,66
31/07/2025 01070071
CLARA VALENTINA LUZ BATISTA
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 4.295,70
31/07/2025 01070064
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA
PAGO 13,00
31/07/2025 01070064
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 13,00
31/07/2025 01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP 07-2025.
PAGO 2.074,30
31/07/2025 01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 07-2025.
PAGO 3.392,18
31/07/2025 01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP 07-2025.
PAGO 1.176,30
31/07/2025 01070051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGO 13,00
31/07/2025 01070051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO E [...]
LIQUIDADO 13,00
31/07/2025 01070050
IMPRENSA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 256,02
31/07/2025 01070050
IMPRENSA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050027.
LIQUIDADO 256,02
31/07/2025 01070036
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGO 26,00
31/07/2025 01070036
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
LIQUIDADO 26,00
31/07/2025 01070011
INOVA TABULEIRO S.A
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
PAGO 48.680,00
31/07/2025 01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS
PAGO 13,00
31/07/2025 01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
LIQUIDADO 13,00
31/07/2025 01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGO 26,00
31/07/2025 01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENT [...]
LIQUIDADO 26,00
31/07/2025 01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PAGO 13,00
31/07/2025 01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
LIQUIDADO 13,00
31/07/2025 01040059
FOPAG CONTRATADOS 30%
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010 [...]
PAGO 28.883,39
31/07/2025 01040058
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
PAGO 880,00
31/07/2025 01040058
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
PAGO 201.295,31
31/07/2025 01040058
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE COMP. 06/2025
PAGO 120.175,00
31/07/2025 01040035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), COMP. 07-2025.
PAGO 9.108,00
31/07/2025 01040034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 07-2025.
PAGO 12.650,60
31/07/2025 01040032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 07-2025.
PAGO 37.888,75
31/07/2025 01040031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 07-2025.
PAGO 5.804,69
31/07/2025 01040029
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 07-2025.
PAGO 21.459,69
31/07/2025 01040028
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 07-2025.
PAGO 18.000,00
31/07/2025 01040026
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 07-2025.
PAGO 12.503,83
31/07/2025 01040022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 07-2025.
PAGO 5.421,40
31/07/2025 01040021
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE,COMP. 07-2025.
PAGO 15.633,15
31/07/2025 01040021
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 07-2025,
PAGO 806,45
31/07/2025 01040019
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 07-2025.
PAGO 23.220,49
31/07/2025 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 07-2025.
PAGO 12.708,00
31/07/2025 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 07-2025.
PAGO 506,00
31/07/2025 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 07-2025.
PAGO 29.752,00
31/07/2025 01040016
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO,
PAGO 15.432,99
31/07/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
PAGO 58.265,02
31/07/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
PAGO 12.044,46
31/07/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
PAGO 1.318,18
31/07/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
PAGO 16.410,19
31/07/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 07-2025.
PAGO 6.244,00
31/07/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 07-2025.
PAGO 7.073,12
31/07/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 07-2025.
PAGO 9.937,80
31/07/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP 07-2025.
PAGO 299,30
31/07/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP 07-2025.
PAGO 2.759,25
31/07/2025 01040010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 332,00
30/07/2025 30070020
J DO CARMO DE OLIVEIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
EMPENHADO 429,00

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