lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9441 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 23/06/2026 - 18:16:54
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/05/2026 02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB , COMP. 04/2026
PAGO 320,34
20/05/2026 02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB , COMP. 04/2026
PAGO 36.371,90
20/05/2026 02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB , COMP. 04/2026
PAGO 1.396,31
20/05/2026 02010288
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
PAGO 13.351,67
20/05/2026 02010288
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
LIQUIDADO 13.351,67
20/05/2026 02010243
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LICITAÇÃO, [...]
LIQUIDADO 2.275,00
20/05/2026 02010242
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
LIQUIDADO 2.100,00
20/05/2026 02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,
PAGO 5.978,17
20/05/2026 02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,
PAGO 0,10
20/05/2026 02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 0,10
20/05/2026 02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
LIQUIDADO 5.978,17
20/05/2026 02010236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 2.794,97
20/05/2026 02010206
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
PAGO 172,07
20/05/2026 02010186
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
PAGO 3.880,00
20/05/2026 02010105
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 1.944,85
20/05/2026 02010104
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 3.345,68
20/05/2026 02010104
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 1.304,49
20/05/2026 02010102
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 367,84
20/05/2026 02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL
PAGO 40,77
20/05/2026 02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 40,77
20/05/2026 02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
PAGO 13,59
20/05/2026 02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,59
20/05/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGO 39,00
20/05/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES 2026.
PAGO 6,93
20/05/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 6,93
20/05/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 39,00
20/05/2026 02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO 2026.
PAGO 83,53
20/05/2026 02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 83,53
20/05/2026 01040092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 04/2026
PAGO 31.097,30
20/05/2026 01040091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMP. 04/2026
PAGO 284,56
20/05/2026 01040091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMP. 04/2026
PAGO 6.204,31
20/05/2026 01040090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, COMP. 04/2026
PAGO 67.324,05
20/05/2026 01040088
NOAR TURISMO LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
PAGO 20.127,03
20/05/2026 01040085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 04/2026
PAGO 3.675,69
20/05/2026 01040084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 04/2026
PAGO 9.062,64
20/05/2026 01040084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 04/2026
PAGO 61.497,42
20/05/2026 01040081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 04/2026
PAGO 2.923,49
20/05/2026 01040080
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ,COMP. 04/2026
PAGO 7.367,00
20/05/2026 01040079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO , COMP. 04/2026
PAGO 7.548,08
20/05/2026 01040078
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
PAGO 5.399,87
20/05/2026 01040077
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICO, COMP. 04/026
PAGO 3.783,17
20/05/2026 01040076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 04/2026
PAGO 1.475,78
20/05/2026 01040075
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMP. 04/2025
PAGO 3.529,70
20/05/2026 01040074
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMP. 04/2026
PAGO 1.636,77
20/05/2026 01040073
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE ABRIL 2006.
PAGO 71,36
20/05/2026 01040072
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , COMP. 04/2026
PAGO 14.313,98
20/05/2026 01040071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMP. 04/2026
PAGO 9.862,02
20/05/2026 01040070
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
PAGO 1.385,44
19/05/2026 29040009
MERCANTIL FREITAS LTDA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 1.650,00
19/05/2026 29040008
MERCANTIL FREITAS LTDA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 1.621,29
19/05/2026 29040007
MERCANTIL FREITAS LTDA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 935,00
19/05/2026 27020004
NOAR TURISMO LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ [...]
PAGO 8.786,04
19/05/2026 14050010
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
LIQUIDADO 6.627,05
19/05/2026 14050009
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
LIQUIDADO 6.773,30
19/05/2026 14050004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
LIQUIDADO 11.377,30
19/05/2026 14050003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
LIQUIDADO 11.002,35
19/05/2026 14010005
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
PAGO 893,21
19/05/2026 14010005
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
PAGO 1.149,43
19/05/2026 13040012
NOAR TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM AÉRA E HOSPEDAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
PAGO 12.533,94
19/05/2026 13040001
CRUZERDADOS CONSULTORIA EM SEGURANÇA LTDA
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO ESTUDOS, LEVANTAMENTOS,DIAGNÓSTICO, ESPECIFICAÇÕES TÉC [...]
PAGO 12.999,00

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