Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/05/2025 |
28030045
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO PARTE DE PAGAMENTO Nº CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCI [...]
|
PAGO |
194.322,73 |
|
20/05/2025 |
28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
13,00 |
|
20/05/2025 |
28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
20/05/2025 |
28030017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,
|
PAGO |
0,63 |
|
20/05/2025 |
28030017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
5.482,96 |
|
20/05/2025 |
28030017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,63 |
|
20/05/2025 |
28030017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.482,96 |
|
20/05/2025 |
28030013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.474,97 |
|
20/05/2025 |
26030002
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
20/05/2025 |
20050006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
60.592,02 |
|
20/05/2025 |
20050005
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JULIANA DE OLIVEIRA LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 477/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
20/05/2025 |
20050004
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 475/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PAA-LEITE 2025, QUE [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
20/05/2025 |
20050003
FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 476/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PAA-LEITE 2 [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
20/05/2025 |
20050002
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTERIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE, PORTARIA DE Nº 473/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO " [...]
|
EMPENHADO |
644,40 |
|
20/05/2025 |
20050001
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. REGINALDO FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL, PORTARIA DE Nº 474/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇ [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
20/05/2025 |
19050011
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 466 /2025, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR V [...]
|
PAGO |
1.288,80 |
|
20/05/2025 |
19050011
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 466 /2025, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.288,80 |
|
20/05/2025 |
19050010
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 465 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLI [...]
|
PAGO |
2.577,60 |
|
20/05/2025 |
19050010
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 465 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLI [...]
|
LIQUIDADO |
2.577,60 |
|
20/05/2025 |
19050009
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 464/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
20/05/2025 |
19050009
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 464/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PA [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
20/05/2025 |
19050008
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 463/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM VIAGEM PARA [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
20/05/2025 |
19050008
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 463/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM VIAGEM PARA FO [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
20/05/2025 |
15050003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
9.610,20 |
|
20/05/2025 |
15050002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
9.265,20 |
|
20/05/2025 |
14050004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
805,00 |
|
20/05/2025 |
13050002
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUM [...]
|
PAGO |
266.000,00 |
|
20/05/2025 |
11040009
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
10.000,00 |
|
20/05/2025 |
03040004
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXI [...]
|
LIQUIDADO |
2.780,00 |
|
20/05/2025 |
03040003
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EX [...]
|
LIQUIDADO |
582,50 |
|
20/05/2025 |
03040002
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
20/05/2025 |
03030004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTOD E CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
434,50 |
|
20/05/2025 |
03030003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
597,00 |
|
20/05/2025 |
03030003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
597,00 |
|
20/05/2025 |
02050122
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA
|
PAGO |
13,00 |
|
20/05/2025 |
02050122
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 020100 [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
20/05/2025 |
02050106
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA
|
PAGO |
13,00 |
|
20/05/2025 |
02050106
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
20/05/2025 |
02050007
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRI [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
20/05/2025 |
02050005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
10.217,33 |
|
20/05/2025 |
02050005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
10.217,33 |
|
20/05/2025 |
02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
5.167,91 |
|
20/05/2025 |
02010132
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
´PAGAMNENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
20/05/2025 |
02010132
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
20/05/2025 |
02010131
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
20/05/2025 |
02010131
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
20/05/2025 |
02010130
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNAN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
20/05/2025 |
02010130
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
20/05/2025 |
02010130
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
20/05/2025 |
02010130
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
20/05/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
13,00 |
|
20/05/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
20/05/2025 |
02010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,70 |
|
20/05/2025 |
02010034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
467,29 |
|
20/05/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
9,00 |
|
20/05/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9,00 |
|
20/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMEMTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
30,22 |
|
20/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
30,22 |
|
20/05/2025 |
01040054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
3.002,41 |
|
20/05/2025 |
01040027
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
PAGAMENTO DE TAXAS DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
103,03 |
|