lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13784 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/11/2024 - 18:14:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/05/2024 02010026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 2.690,38
21/05/2024 02010022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 64.242,19
21/05/2024 02010022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 59.409,24
21/05/2024 02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 265,71
21/05/2024 02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
PAGO 13,00
21/05/2024 02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 13,00
21/05/2024 02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 14.798,62
21/05/2024 02010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 471,26
21/05/2024 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
PAGO 11,72
21/05/2024 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 11,72
21/05/2024 02010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 613,38
21/05/2024 01040045
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 648,67
21/05/2024 01040045
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010297.
LIQUIDADO 648,67
21/05/2024 01040016
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 521,96
21/05/2024 01040016
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030062.
LIQUIDADO 521,96
20/05/2024 20050006
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
EMPENHADO 3.796,34
20/05/2024 20050005
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
EMPENHADO 2.155,25
20/05/2024 20050004
V7 COMERCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇAO, PARA FORMAÇOES PREPARATORIOS PARA A CONSTRUÇAO DOS PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO ( PPPS ) E DOS REGIMENTOS PARA GESTORES, SECRETARIO [...]
EMPENHADO 59.000,00
20/05/2024 20050003
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 4.225,24
20/05/2024 20050002
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FEL [...]
EMPENHADO 1.930,31
20/05/2024 20050001
MERIDONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LTD
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02(DUAS) TÉCNICAS DE REFRÊNCIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE O TRAB [...]
EMPENHADO 362,00
20/05/2024 15050002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
LIQUIDADO 1.245,21
20/05/2024 15050001
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
LIQUIDADO 5.523,42
20/05/2024 11040004
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 16.732,70
20/05/2024 07050001
MERCANTIL FREITAS LTDA
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
LIQUIDADO 3.161,55
20/05/2024 05040012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 5.935,80
20/05/2024 05040012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 8.903,35
20/05/2024 05040012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 6.335,00
20/05/2024 02010326
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 2.468,51
20/05/2024 02010325
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
PAGO 51,01
20/05/2024 02010325
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 39.385,76
20/05/2024 02010325
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 157.293,60
20/05/2024 02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 5.135,71
20/05/2024 02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 4.672,80
20/05/2024 02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 18,55
20/05/2024 02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 41,74
20/05/2024 02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 15.505,51
20/05/2024 02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 36.639,51
20/05/2024 02010321
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 2.195,97
20/05/2024 02010321
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 67.652,64
20/05/2024 02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024
PAGO 982,74
20/05/2024 02010319
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 460,00
20/05/2024 02010288
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 264,37
20/05/2024 02010288
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O DE ABRIL
PAGO 18.975,68
20/05/2024 02010287
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL
PAGO 2.961,17
20/05/2024 02010286
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 1.397,51
20/05/2024 02010285
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 1.236,61
20/05/2024 02010284
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 2.518,54
20/05/2024 02010283
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 3.682,33
20/05/2024 02010282
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 2.665,38
20/05/2024 02010281
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
PAGO 5.783,36
20/05/2024 02010280
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 50,98
20/05/2024 02010280
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 2.465,81
20/05/2024 02010279
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 5.230,46
20/05/2024 02010279
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 41,74
20/05/2024 02010277
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 3.545,70
20/05/2024 02010276
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 4.007,84
20/05/2024 02010275
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 12.297,62
20/05/2024 02010274
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 8.915,78
20/05/2024 02010273
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
PAGO 172,41

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