lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13784 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/11/2024 - 18:14:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/07/2024 25070020
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADA [...]
EMPENHADO 30.971,04
25/07/2024 25070019
RAIMUNDA ADRIANA DA SILVA CHAVES
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇAO DE DOS CADASTROS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS PERIODO DE 2012 A 2023 QUE ESTAO ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA A [...]
EMPENHADO 11.900,00
25/07/2024 25070018
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 115.550,00
25/07/2024 25070017
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
EMPENHADO 14.954,10
25/07/2024 25070016
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
EMPENHADO 11.435,30
25/07/2024 25070015
J. GILVAN DE LIMA - ME
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
EMPENHADO 6.070,00
25/07/2024 25070014
TABULEIRO GAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍ [...]
EMPENHADO 128,00
25/07/2024 25070013
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA.
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
EMPENHADO 1.602,84
25/07/2024 25070012
JOSE EDIVAN DA SILVA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 1.309,04
25/07/2024 25070011
JOSE EDIVAN DA SILVA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 2.783,51
25/07/2024 25070010
J.G DISTRIBUIDORA LTDA.
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 702,04
25/07/2024 25070009
RAFAEL MAIA BARROS
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 365/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE [...]
EMPENHADO 171,00
25/07/2024 25070008
NEUKENNEDY MAIA SOARES
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 364 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE [...]
EMPENHADO 171,00
25/07/2024 25070007
JOSE EDIVAN DA SILVA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 1.309,04
25/07/2024 25070006
J.G DISTRIBUIDORA LTDA.
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 1.432,75
25/07/2024 25070005
J.G DISTRIBUIDORA LTDA.
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 2.748,23
25/07/2024 25070004
JOSE EDIVAN DA SILVA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 507,67
25/07/2024 25070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
EMPENHADO 202,00
25/07/2024 25070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 4.000,00
25/07/2024 25070001
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
LIQUIDADO 7.789,25
25/07/2024 25070001
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
EMPENHADO 7.789,25
25/07/2024 24070001
J DO CARMO DE OLIVEIRA
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO MATADOURO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUTISMO DO MUNICIPIO D [...]
PAGO 3.427,14
25/07/2024 24070001
J DO CARMO DE OLIVEIRA
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO MATADOURO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUTISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO [...]
LIQUIDADO 3.427,20
25/07/2024 24060003
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE [...]
PAGO 171,00
25/07/2024 24060003
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE [...]
LIQUIDADO 171,00
25/07/2024 24060002
ANA CLARA COSTA MENDES
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO D [...]
PAGO 85,50
25/07/2024 24060002
ANA CLARA COSTA MENDES
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO D [...]
LIQUIDADO 85,50
25/07/2024 22070003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 6.108,65
25/07/2024 21050010
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE
PAGO 2.000,00
25/07/2024 18070016
WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS [...]
LIQUIDADO 10.000,00
25/07/2024 17070002
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 2.535,85
25/07/2024 16070003
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 2.922,17
25/07/2024 15040012
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA.
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE.
PAGO 2.015,97
25/07/2024 12070005
MERCANTIL FREITAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 8.631,13
25/07/2024 12070004
MERCANTIL FREITAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 2.559,45
25/07/2024 12070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 1.009,30
25/07/2024 11070012
JOSE EDIVAN DA SILVA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 1.600,29
25/07/2024 11070011
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA [...]
PAGO 1.020,53
25/07/2024 11070009
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 1.218,15
25/07/2024 11070008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
PAGO 6.666,00
25/07/2024 11070008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
PAGO 2.533,09
25/07/2024 11070006
JOSE EDIVAN DA SILVA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 6.306,05
25/07/2024 11070005
JOSE EDIVAN DA SILVA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEI [...]
PAGO 2.469,59
25/07/2024 11070003
JOSE EDIVAN DA SILVA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 3.366,90
25/07/2024 05070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 3.256,81
25/07/2024 05040012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 13.104,00
25/07/2024 03060022
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO [...]
PAGO 4.375,00
25/07/2024 03050003
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM ENFASE EM RESIDUOS SOLIDOS, PARA O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
LIQUIDADO 13.910,00
25/07/2024 02070008
TF CONSTRUÇÕES LTDA
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 179.500,00
25/07/2024 02070003
FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
PAGO 10.096,64
25/07/2024 02010165
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
LIQUIDADO 1.458,00
25/07/2024 02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGO 24,62
25/07/2024 02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 24,62
25/07/2024 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
PAGO 190,77
25/07/2024 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGO 69,00
25/07/2024 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGO 69,00
25/07/2024 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 69,00
25/07/2024 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 69,00
25/07/2024 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 190,77
25/07/2024 02010023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
PAGO 24,62

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