lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13784 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/11/2024 - 18:14:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/08/2024 01080015
SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
EMPENHADO 722.714,78
01/08/2024 01080014
COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDA [...]
EMPENHADO 5.000,00
01/08/2024 01080013
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CO [...]
EMPENHADO 50.000,00
01/08/2024 01080012
J. GILVAN DE LIMA - ME
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
EMPENHADO 30.000,00
01/08/2024 01080011
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020017.
EMPENHADO 29.880,00
01/08/2024 01080010
RILDSON RABELO VASCONCELOS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 375/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14-0 [...]
EMPENHADO 595,10
01/08/2024 01080009
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 2.200,00
01/08/2024 01080008
F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
EMPENHADO 149.724,39
01/08/2024 01080007
J L COSTA ESTEVAM
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESE [...]
EMPENHADO 288.974,34
01/08/2024 01080006
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATE [...]
LIQUIDADO 120.000,00
01/08/2024 01080006
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATE [...]
EMPENHADO 600.000,00
01/08/2024 01080005
J DO CARMO DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CON [...]
EMPENHADO 26.458,00
01/08/2024 01080004
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA COND [...]
EMPENHADO 59,85
01/08/2024 01080003
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 370/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELH [...]
EMPENHADO 59,85
01/08/2024 01080002
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA [...]
EMPENHADO 59,85
01/08/2024 01080001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃI DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JÓSE, NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO N [...]
PAGO 99,64
01/08/2024 01080001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃI DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JÓSE, NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NO [...]
LIQUIDADO 99,64
01/08/2024 01080001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃI DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JÓSE, NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NO [...]
EMPENHADO 99,64
01/08/2024 01070073
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTU [...]
LIQUIDADO 97.003,41
01/08/2024 01070069
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E [...]
LIQUIDADO 220.000,00
01/08/2024 01070065
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
LIQUIDADO 18.750,00
01/08/2024 01070015
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 43.240,00
01/08/2024 01070015
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
PAGO 43.000,00
01/08/2024 01040037
DIOGO LIMA CRISPIM ME
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 10.500,00
01/08/2024 01040031
DIOGO LIMA CRISPIM ME
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
PAGO 7.800,00
01/08/2024 01040026
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOC [...]
LIQUIDADO 4.194,40
01/08/2024 01030028
DIOGO LIMA CRISPIM ME
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
PAGO 7.800,00
01/08/2024 01020024
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 4.269,45
01/08/2024 01020024
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 4.269,45
01/08/2024 01020013
DIOGO LIMA CRISPIM ME
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
PAGO 7.800,00
31/07/2024 31070004
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA.L
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES [...]
EMPENHADO 14.133,29
31/07/2024 31070003
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
EMPENHADO 1.574,40
31/07/2024 31070002
EDUARDO JÚNIOR DE LIMA
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 7.000,00
31/07/2024 31070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 1.240,00
31/07/2024 26070004
ALYSSON DA SILVA OLIVEIRA
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS LOCALIZADOS NO TRIANGULO DO DISTRITO DE PEIXE GORDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
LIQUIDADO 11.101,06
31/07/2024 25070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
PAGO 202,00
31/07/2024 25070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 4.000,00
31/07/2024 23070001
J DO CARMO DE OLIVEIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABU [...]
PAGO 1.520,75
31/07/2024 17070006
IDS EVENTOS EIRELI - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABU [...]
PAGO 5.550,00
31/07/2024 12070005
MERCANTIL FREITAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 8.631,13
31/07/2024 03070007
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 4.585,00
31/07/2024 03070007
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 5.064,00
31/07/2024 03070007
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 6.143,00
31/07/2024 03070007
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 10.464,00
31/07/2024 03070007
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 4.767,00
31/07/2024 03070007
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 11.890,00
31/07/2024 03070007
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 4.972,00
31/07/2024 03070007
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 5.632,00
31/07/2024 03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 8.171,00
31/07/2024 03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 2.889,00
31/07/2024 03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 7.527,00
31/07/2024 03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 7.590,00
31/07/2024 03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 4.767,00
31/07/2024 03060018
J. GILVAN DE LIMA - ME
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTO [...]
PAGO 6.421,00
31/07/2024 03060018
J. GILVAN DE LIMA - ME
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTO [...]
PAGO 6.359,00
31/07/2024 03060018
J. GILVAN DE LIMA - ME
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTO [...]
PAGO 5.896,00
31/07/2024 02010324
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 4.887,76
31/07/2024 02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 8.811,63
31/07/2024 02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 5.729,23
31/07/2024 02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 5.572,23

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