lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13784 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/11/2024 - 18:14:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/03/2024 02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
PAGO 48,53
07/03/2024 02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGO 12,00
07/03/2024 02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 12,00
07/03/2024 02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 48,53
07/03/2024 02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGO 48,00
07/03/2024 02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 48,00
07/03/2024 02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
PAGO 36,00
07/03/2024 02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 36,00
07/03/2024 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
PAGO 12,00
07/03/2024 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 12,00
07/03/2024 02010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 337,46
07/03/2024 02010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 103,73
07/03/2024 02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 128,23
07/03/2024 01020025
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 3.513,51
07/03/2024 01020025
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 3.513,51
07/03/2024 01020024
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 4.269,45
07/03/2024 01020024
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 4.269,45
07/03/2024 01020023
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.282,96
07/03/2024 01020023
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.282,96
07/03/2024 01020023
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.282,96
07/03/2024 01020023
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.282,96
07/03/2024 01020023
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.282,96
07/03/2024 01020023
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.282,96
07/03/2024 01020023
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.282,96
07/03/2024 01020023
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.282,96
07/03/2024 01020023
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.282,96
07/03/2024 01020023
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.282,96
07/03/2024 01020023
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.282,96
07/03/2024 01020022
RAPI TRANSPORTES EIRELI
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 8.304,66
07/03/2024 01020021
RAPI TRANSPORTES EIRELI
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 12.669,93
07/03/2024 01020020
RAPI TRANSPORTES EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 9.049,95
07/03/2024 01020019
RAPI TRANSPORTES EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 12.244,05
07/03/2024 01020015
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MU [...]
PAGO 4.000,00
07/03/2024 01020014
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
PAGO 4.000,00
07/03/2024 01020011
DIOGO LIMA CRISPIM ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 7.800,00
07/03/2024 01020011
DIOGO LIMA CRISPIM ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 3.100,00
07/03/2024 01020009
CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
PAGO 3.100,00
07/03/2024 01020005
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 24.488,10
07/03/2024 01020005
RAPI TRANSPORTES EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 24.488,10
06/03/2024 29020002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 7.051,90
06/03/2024 28020011
F. C. M. LIMA DETETIZADOR
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 6.543,00
06/03/2024 26020004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
LIQUIDADO 1.907,82
06/03/2024 26020003
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
LIQUIDADO 1.255,17
06/03/2024 26020001
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 2.443,67
06/03/2024 24010002
AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SEC [...]
PAGO 1.516,59
06/03/2024 24010002
AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECR [...]
PAGO 1.516,59
06/03/2024 21020005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 12.893,30
06/03/2024 19020014
DETRAN-CE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO ME [...]
PAGO 51,75
06/03/2024 19020014
DETRAN-CE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , [...]
LIQUIDADO 51,75
06/03/2024 15020009
MERCANTIL FREITAS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 4.971,39
06/03/2024 07020003
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 5.000,00
06/03/2024 06030007
IDS EVENTOS EIRELI - ME
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORT [...]
EMPENHADO 8.400,00
06/03/2024 06030006
IDS EVENTOS EIRELI - ME
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORT [...]
EMPENHADO 4.000,00
06/03/2024 06030005
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL HYGOR RAFAEL MAIA DE SOUSA , CONFORME PORTARIA DE Nº 103/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIA [...]
EMPENHADO 85,50
06/03/2024 06030004
FABRICIA VIANA GONDIM
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 102/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
EMPENHADO 85,50
06/03/2024 06030003
RILDSON RABELO VASCONCELOS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 104/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-0 [...]
PAGO 595,10
06/03/2024 06030003
RILDSON RABELO VASCONCELOS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 104/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-0 [...]
LIQUIDADO 595,10
06/03/2024 06030003
RILDSON RABELO VASCONCELOS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 104/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-0 [...]
EMPENHADO 595,10
06/03/2024 06030002
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 100/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBL [...]
EMPENHADO 171,00
06/03/2024 06030001
ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA, PORTARIA DE Nº 099/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES P [...]
EMPENHADO 85,50

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