Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03070003
***.159.463-**
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 563/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
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19080018 |
130,20 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 23070003
***.010.018-**
MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 641/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A POTI [...]
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19080031 |
91,14 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03070006
***.945.313-**
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 560/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
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19080033 |
130,20 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 20070004
***.945.313-**
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 601/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A R [...]
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19080034 |
91,14 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 23070006
***.693.953-**
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 642/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A P [...]
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19080036 |
91,14 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03070007
***.693.953-**
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 559/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
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19080038 |
130,20 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 20070003
***.693.953-**
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 600/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
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19080039 |
91,14 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03070004
***.520.173-**
VERIDIANA FERNANDES MENDES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES CONFORME PORTARIA DE Nº 562/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
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19080040 |
130,20 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 23070005
***.520.173-**
VERIDIANA FERNANDES MENDES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL VERIDIANA FERNANDES MENDES , CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 640/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, P [...]
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19080041 |
91,14 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 23070004
***.202.093-**
JOYCE MAIA DA COSTA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 639/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFE [...]
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19080043 |
91,14 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03070005
***.202.093-**
JOYCE MAIA DA COSTA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 561/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, [...]
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19080044 |
130,20 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 15060001
***.589.623-**
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA Nº 509/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICI [...]
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19080046 |
669,60 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 09060011
***.624.083-**
KELLY KARINE MAIA ALENCAR
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. KELLY KARINE MAIA ALENCAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 491/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EDU S [...]
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19080028 |
260,40 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 28070002
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
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19080006 |
770,90 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 26010002
05.103.218/0001-95
FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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19080001 |
401,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 06080009
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
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19080007 |
2.141,60 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 23070008
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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19080008 |
600,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 09060032
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
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19080010 |
3.886,73 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 02010189
57.318.706/0001-13
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/ [...]
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19080004 |
3.880,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 02010213
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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19080023 |
224,40 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03060008
36.515.420/0001-58
J M X NETO CONSTRUTORA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
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19080011 |
2.100,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04050027
12.467.321/0001-80
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
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19080029 |
6.000,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 02030042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
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19080009 |
3.209,85 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04050030
12.467.321/0001-80
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
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19080003 |
10.000,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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19080129 |
199,77 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 23040005
44.666.478/0001-20
INOVA TABULEIRO S.A
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PÚBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
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19080002 |
18.800,00 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 09060014
***.094.703-**
ADRIANA ALVES PORFIRIO DO AMARAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. ADRIANA ALVES PORFIRIO DO AMARAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 488/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR D [...]
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18080047 |
260,40 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 17080001
***.753.303-**
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 703/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, [...]
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18080039 |
669,60 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 13080002
***.162.753-**
LAIS DE LIMA MENEZES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL LAIS DE LIMA MENEZES , CONFORME PORTARIA DE Nº 698/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIP [...]
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18080041 |
334,80 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 17080002
***.044.423-**
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 702/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICI [...]
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18080042 |
334,80 |
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