Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
22/08/2025 |
EMPENHO: 11080013
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 722/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSA [...]
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87,71 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 11080008
012.XXX.XXX-23
PATRICIO DA SILVA DE FREITAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PATRICIO DA SILVA DE FREITAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 715/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUN [...]
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250,60 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 31070002
060.XXX.XXX-23
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 674/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA SOLEN [...]
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322,20 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 04080013
031.XXX.XXX-76
JOYCE MAIA DA COSTA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 692/2025, CONSELHEIRA TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PA [...]
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125,30 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 11080009
004.XXX.XXX-02
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 719/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA [...]
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250,60 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 11080011
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 722/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RU [...]
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87,71 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 08080015
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 706/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
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87,71 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 04080014
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÂES CONFORME PORTARIA DE Nº 694/2025, CONSELHEIRA TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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125,30 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 08080014
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 705/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAG [...]
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87,71 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 04080015
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 693/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FO [...]
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125,30 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 11080012
999.XXX.XXX-91
VERIDIANA FERNANDES MENDES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, VERIDIANA FERNANDES MENDESCONFORME PORTARIA DE Nº 721/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS, [...]
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87,71 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 31070003
669.XXX.XXX-53
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SEVIDOR MUNICIPAL ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 675 /2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
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161,10 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 08080016
999.XXX.XXX-91
VERIDIANA FERNANDES MENDES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, VERIDIANA FERNANDES MENDESCONFORME PORTARIA DE Nº 707/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARI [...]
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87,71 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 19080005
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 736/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O VICE-PREF [...]
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125,30 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 20080005
066.XXX.XXX-35
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 748/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA [...]
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125,30 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 20080004
040.XXX.XXX-07
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 749/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PR [...]
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161,10 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 07080014
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO N [...]
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106,80 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 11080004
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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1.998,00 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 24070009
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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183,50 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 08080013
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESEN. URBANO DO MUNICIPIO DE TAB [...]
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147,08 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 11080007
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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2.210,00 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 08080011
45.848.335/0001-00
IRANILDO BRITO RAMOS
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
2.320,99 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 05080008
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
1.800,00 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 05080008
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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1.620,00 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 05080008
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
875,00 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 07080012
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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246,22 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 08080012
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
2.254,00 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 07080013
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
191,70 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 11080019
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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1.241,05 |
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22/08/2025 |
EMPENHO: 11080016
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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828,94 |
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