Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
17/07/2025 |
EMPENHO: 02060095
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010359
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5.930,18 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 01040108
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VISA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030012
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15.529,64 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02060095
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010359
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3.951,07 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02060092
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030058
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26.696,71 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02060092
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030058
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17.244,48 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02040013
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010311.
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4.429,30 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02060090
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02040013.
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2.650,99 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02040012
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010307.
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22.758,21 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 06060006
999.XXX.XXX-91
VERIDIANA FERNANDES MENDES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 556/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ENTREGA DO ADOLESCE [...]
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125,30 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 10070004
355.XXX.XXX-34
ALBERT EINSTEIN FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL ALBERT EINSTEIN FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 636/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PAR [...]
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644,40 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 15070001
29.186.782/0001-87
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /C [...]
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2.141,76 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 01070006
26.854.382/0001-04
ANA KEZIA SOMBRA FORTE
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE REFLETOR DE LED ULTRA SLIM 200W E 400W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS QUADRAS ESPORIVAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETIRA SDE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
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6.008,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 09070001
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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980,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 07070003
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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975,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 11070002
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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1.020,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 27020001
05.103.218/0001-95
FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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484,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 30060024
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÇAOA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETA [...]
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6.054,10 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 30060023
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÇAOA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETA [...]
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2.938,25 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 28010011
41.328.014/0001-16
TABULEIRO GAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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120,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 28010009
41.328.014/0001-16
TABULEIRO GAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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240,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 28010007
41.328.014/0001-16
TABULEIRO GAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
240,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 30060022
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÇAOA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETA [...]
|
2.698,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02070004
11.278.771/0001-61
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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845,45 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02070005
11.278.771/0001-61
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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1.204,42 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02070003
11.278.771/0001-61
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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256,25 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02060001
35.142.735/0001-34
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
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4.930,50 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 01070036
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
|
26,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 01040083
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
13,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 14070001
01.574.288/0001-70
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA.
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250,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02050088
35.639.992/0001-86
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
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3.100,00 |
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