lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030002
Data: 21/03/2024
Valor: R$ 10.782,49
Fornecedor: JPJ - COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 16.970.003/0001-98
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 07.02.01/2023 s

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/05/2024 7812 2024 2.150,60
Quantidade: 1 Valor total: 2.150,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/05/2024 09050007 2024 2.150,60
Quantidade: 1 Valor total: 2.150,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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