lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010177 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010177
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 24.567,20
Fornecedor: V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
CNPJ do fornecedor: 18.318.957/0001-46
Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA
Número de licitação: 001/2021 D

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.038 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2024 3847 2024 6.141,80
01/03/2024 3969 2024 6.141,80
01/04/2024 4078 2024 6.141,80
Quantidade: 3 Valor total: 18.425,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020082 2024 6.141,80
07/03/2024 07030154 2024 6.141,80
10/04/2024 10040034 2024 6.141,80
Quantidade: 3 Valor total: 18.425,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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