lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010018
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 28.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/01/2024 2024 2.145,36
30/01/2024 99020206 2024 441,69
29/02/2024 103271174 2024 618,04
13/03/2024 105438117 2024 2.105,61
26/03/2024 1072209655 2024 579,60
12/04/2024 109562741 2024 2.247,94
25/04/2024 111401705 2024 622,56
Quantidade: 7 Valor total: 8.760,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/01/2024 22010001 2024 2.145,36
05/02/2024 05020122 2024 441,69
05/03/2024 05030009 2024 618,04
21/03/2024 21030015 2024 2.105,61
04/04/2024 04040015 2024 579,60
19/04/2024 19040008 2024 2.247,94
Quantidade: 6 Valor total: 8.138,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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