lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/02/2024 2024 559,31
26/02/2024 21134081 2024 103,73
28/02/2024 90893594 2024 224,50
28/02/2024 98036358 2024 227,10
28/02/2024 2024 1.796,45
20/03/2024 2024 653,25
Quantidade: 6 Valor total: 3.564,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2024 19010002 2024 1.491,18
25/01/2024 25010020 2024 1.111,34
28/02/2024 28020007 2024 224,50
28/02/2024 28020038 2024 559,31
01/03/2024 01030005 2024 227,10
07/03/2024 07030045 2024 103,73
20/03/2024 20030011 2024 653,25
15/04/2024 15040008 2024 1.372,27
15/04/2024 15040010 2024 1.694,05
Quantidade: 9 Valor total: 7.436,73
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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